Voortgang activiteiten

Financiën

Voortgang activiteiten

1 | Budgetoverzicht per programma

Programma 1 | Wonen

Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen
Bedragen x €1.000
Programma 1 | Wonen Begroting 2024 na wijziging 1e berap 2024 Eindejaarsverwachting 2024
Lasten 40.329 1.412 41.741
Baten 21.069 810 21.880

Programma 2 | Samenleven

Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven
Bedragen x €1.000
Programma 2 | Samenleven Begroting 2024 na wijziging 1e berap 2024 Eindejaarsverwachting 2024
Lasten 49.890 12.129 62.019
Baten 10.818 6.093 16.911

Programma 3 | Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid
Bedragen x €1.000
Programma 3 | Veiligheid Begroting 2024 na wijziging 1e berap 2024 Eindejaarsverwachting 2024
Lasten 4.566 -13 4.553
Baten 79 0 79

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering Begroting 2024 na wijziging 1e berap 2024 Eindejaarsverwachting 2024
Lasten 24.404 916 25.319
Baten 875 95 970

Programma 5 | Financiën

Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën
Bedragen x €1.000
Programma 5 | Financiën Begroting 2024 na wijziging 1e berap 2024 Eindejaarsverwachting 2024
Lasten 2.303 -557 1.745
Baten 88.274 -343 87.931
Saldo van baten en lasten -85.971 -215 -86.186
Stortingen 5.447 0 5.447
Onttrekkingen 6.032 3.826 9.858
Inzet van reserves -585 -3.826 -4.411

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

In de huidige raming is opgenomen € 585.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 4.411.000. De opbouw hiervan is als volgt.

 

Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)
    Huidige raming 1e Berap 2024 Herziene prognose 2024
1 Structureel 998 0 998
2 Incidenteel -1.583 -3.826 -5.409
3 Totaal -585 -3.826 -4.411

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)

Terug naar navigatie - Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)
Nr. Omschrijving Huidige raming 1e Berap 2024 Herziene prognose 2024
Programma 1 | Wonen
1 Slopen van het pand Provincialeweg 7A  -83 0 -83
2 Maatregelenpakket project Toekomst N201 -1.000 0 -1.000
3 Verkoop grond Maricken II [kosten] 0 -170 -170
4 Plankosten voormalig Twistvlieschool 0 -68 -68
5 Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 -25 -26 -51
6 Aanbesteding digitalisering parkeerontheffingen -25 0 -25
7 Opstellen Visie openbare ruimte -30 0 -30
8 Onderzoek Baambrugse Zuwe -50 -118 -168
9 Inspectie kunstwerken -70 0 -70
10 Sanering verkeersborden en obstakels -100 0 -100
11 Onderzoek verkeerskundige maatregelen 0 -35 -35
12 Voorbereiden en uitvoeren doorfietsroute Vinkeveen - Mijdrecht (Bellopad) -50 0 -50
13 Snelle internetverbinding voor onze inwoners -25 0 -25
14 Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht  -30 0 -30
15 Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht 0 -80 -80
15 Ontwikkelen bedrijvenstrategie 0 -50 -50
16 Actualiseren Visie recreatie en toerisme -30 0 -30
17 Advieskosten natuur en landschap -35 0 -35
18 Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul -1.316 -58 -1.374
19 Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing -75 0 -75
20 Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan -255 -35 -290
21 Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis -60 0 -60
22 Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen -66 -52 -118
23 Verkoop grond Maricken II [opbrengst] 3.947 0 3.947
24 Opstellen Woonvisie -50 0 -50
25 Implementatie Wet kwaliteitsborging -75 -25 -100
26 Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West -75 0 -75
27 Revitalisering woonwagenstandplaats -259 -65 -324
28 Ontwikkeling locatie De Meijert 0 -86 -86
29 Ontwikkeling locatie Het Oosterland 0 -33 -33
30 Ruimtelijk kader Argon-locatie -615 0 -615
31 Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem 0 -50 -50
  Subtotaal -452 -951 -1.403

Programma 2 | Samenleven

32 Duurzaamheidsbijdragen scholen -550 0 -550
33 Onderzoekskosten duurzaamheid scholen 0 -50 -50
34 Huur noodlokalen openbare basisschool Piet Mondriaan 0 -70 -70
35 Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties 0 -165 -165
36 Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge 0 -602 -602
37 Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef 0 -736 -736
38 Uitvoering inclusieagenda -80 0 -80
39 Vakapplicaties sociaal domein -65 0 -65
40 Energietoeslag 2023/2024 0 -995 -995
41 Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds 0 -200 -200
  Subtotaal -695 -2.818 -3.513
Programma 3 | Veiligheid
42 IVP - Jongerenwerk Streetwise -35 0 -35
  Subtotaal -35 0 -35
Programma 4 | | Bestuur en bedrijfsvoering
43 Verkiezingen -60 0 -60
44 Digitalisering akten burgerlijke stand -56 0 -56
45 Borgen horizontaal toezicht -50 0 -50
46 Implementatie zaaksysteem -180 0 -180
47 VTH-zaaksysteem koppelen met andere systemen -30 0 -30
48 Aanbesteding vakapplicatie makelaar -25 0 -25
49 Beheer archiefbestand 0 -57 -57
  Subtotaal -401 -57 -458
  Totaal -1.583 -3.826 -5.409

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

Terug naar navigatie - Inleiding voortgang investeringen
  • In dit onderdeel is de inzichtelijk gemaakt de voortgang van investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2024 en voorgaande jaren.
  • Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
  • De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
  • Bij status wordt vermeld bijsturen 'Geld' voor aanpassen van budget en/of 'Tijd' voor aanpassen van de planning. Als er geen er geen sprake is van bijsturen dan is dit aangegeven met 'volgens plan'.
  • In de kolom t/m 2023 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2023. In de kolommen 2024 t/m 2027 staan de geplande bestedingen weergegeven.
Terug naar navigatie - Verloopoverzicht investeringen
Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)
  Budget Bestedingen
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal
1 Bedrijfsmiddelen | automatisering 1.736   208   1.528   0     0     0     1.736 
2 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen 460   90   380  0    0     0     470 
3 Buitensportaccommodaties 1.777   32   1.745   0    0     0     1.777 
4 Recreatie 1.936   0    0     786   0     1.150   1.936 
5 Riolering 933   332   396   205   0     0     933 
6 Afval 1.274   1.019   289  0    0    0     1.308 
7 Vastgoed 27.031   5.138   13.966   7.169   903   0     27.176 
8 Wegen 10.623   6.511   2.799   1.225   0     0     10.535 
9 Bruggen 6.935   1.720   4.301   1.869   0     0     7.890 
10 Fiets- en busvoorzieningen 1.984   591   1.415  0    0     0     2.006 
11 Openbare verlichting 1.083   505   1.029   0    0     0     1.534 
12 Woonwagens 0     218   -218   0     0    0     0   
13 Waterwegen 75   0    0    75  0     0     75 
  Totaal 55.847   16.364   27.630   11.329   903   1.150   57.376 

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

Terug naar navigatie - 01 Bedrijfsmiddelen | automatisering
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Werkplekken en mobiele apparaten 204 169 35 0 0 0 204 2023-2024 Volgens Plan
2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 70 39 31 0 0 0 70 2023-2024 Volgens Plan
3 Audiovisueel systeem 260 0 260 0 0 0 260 2023-2024 Volgens Plan
4 Werkplekken en mobiele apparaten 210 0 210 0 0 0 210 2023-2024 Volgens Plan
5 Verbindingen, netwerk en bekabeling 72 0 72 0 0 0 72 2023-2024 Volgens Plan
6 Verwerking, opslag en backupcapaciteit 900 0 900 0 0 0 900 2023-2024 Volgens Plan
7 ICT - Beveiliging 20 0 20 0 0 0 20 2023-2024 Volgens Plan
  Totaal 1.736 208 1.528 0 0 0 1.736    

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

Terug naar navigatie - 02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Kooimaaier 67 0 67 0 0 0 67 2022-2024 Tijd
2 Mitsubishi 78 1 77 0 0 0 78 2023-2024 Volgens plan
3 Elektrische auto's 129 89 40 0 0 0 129 2023-2024 Volgens plan
4 Renault 75 0 85 0 0 0 85 2023-2024 Geld
5 Versnippermachine 31 0 31 0 0 0 31 2024 Volgens plan
6 Handhavingsboot 80 0 80 0 0 0 80 2024 Volgens Plan
  Totaal 460 90 380 0 0 0 470    

03 | Buitensportaccommodaties

Terug naar navigatie - 03 | Buitensportaccommodaties
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Argon veld 7 69 32 37 0 0 0 69 2022-2024 Tijd
2 Argon veld 8 - Onderlaag 143 0 143 0 0 0 143 2024 Volgens plan
3 Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk 677 0 677 0 0 0 677 2024 Volgens plan
4 Argon veld 8 - Verlichting 102 0 102 0 0 0 102 2024 Volgens plan
5 Argon veld 9 - Onderlaag 144 0 144 0 0 0 144 2024 Volgens plan
6 Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk 42 0 42 0 0 0 42 2024 Volgens plan
7 Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3 600 0 600 0 0 0 600 2024 Volgens plan
  Totaal 1.777 32 1.745 0 0 0 1.777    

04 | Recreatie

Terug naar navigatie - 04 | Recreatie
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Beschoeiing legakkers tweede fase 786 0 0 786 0 0 786 2020-2025 Tijd
2 Beschoeiing legakkers derde fase 1.150 0 0 0 0 1.150 1150 2021-2027 Tijd en Geld*
  Totaal 1.936 0 0 786 0 1.150 1.936    

* Er is bekend dat de kosten zullen stijgen n.a.v. de stijgende prijzen voor arbeid en materiaal. Staatsbosbeheer brengt op dit moment in kaart wat deze financiële gevolgen zijn.

05 | Riolering

Terug naar navigatie - 05 | Riolering
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Maatregelen klimaatadaptie 200 150 50 0 0 0 200 2020-2024 Volgens plan
2 Vervanging en renovatie 200 180 20 0 0 0 200 2020-2023 Tijd
3 FUSO Canter (haakarm) 78 2 76 0 0 0 78 2023-2024 Volgens plan
4 Vervanging en renovatie 200 0 200 0 0 0 200 2023-2024 Volgens plan
5 Maatregelen klimaatadaptie 50 0 50 0 0 0 50 2023-2024 Volgens plan
6 Geerkade 35 0 0 35 0 0 35 2023-2024 Volgens plan
7 Vervanging en renovatie 120 0 0 120 0 0 120 2024-2025 Tijd
8 Pilots Klimaatadaptatie 50 0 0 50 0 0 50 2024-2025 Tijd
  Totaal 933 332 396 205 0 0 933    

06 | Afval

Terug naar navigatie - 06 | Afval
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Containers met dekzeilen 40 0 40 0 0 0 40 2024 Volgens Plan
2 Chip containers 119 119 24 0 0 0 143 2020-2023 Tijd & Geld
3 Behuizingen 306 306 0 0 0 0 306 2020-2024 Volgens plan
4 Containers 546 507 39 0 0 0 546 2020-2024 Tijd
5 Vulgraadmeter 8 0 8 0 0 0 8 2020-2024 Tijd
6 Perscontainers 38 37 1 0 0 0 38 2023-2024 Volgens Plan
7 Haakarm 180 50 140 0 0 0 190 2023-2024 Geld
8 Perscontainers 37 0 37 0 0 0 37 2024 Volgens Plan
  Totaal 1.274 1.019 289 0 0 0 1.308    

07 | Vastgoed

Terug naar navigatie - 07 | Vastgoed
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Onderwijshuisvesting Hofland 10.250 3.281 6.000 969 0 0 10.250 2019-2025 Volgens Plan
2 Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen 995 82 500 413 0 0 995 2020-2025 Volgens Plan
3 Brandweerkazerne Wilnis installaties 191 56 85 50 0 0 191 2020-2024 Tijd
4 Onderwijshuisvesting De Pijlstaart 1.890 1.171 719 0 0 0 1.890 2022-2025 Volgens Plan
5 Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen 1.781 3 900 878 0 0 1.781 2021-2025 Volgens Plan
6 Brandweerkazerne Abcoude installaties 517 3 257 257 0 0 517 2021-2025 Volgens Plan
7 Brandweerkazerne Abcoude overig 501 102 200 199 0 0 501 2021-2025 Volgens Plan
8 Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel 921 67 300 554 0 0 921 2023-2025 Volgens Plan
9 Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan 1.245 100 145 1.000 0 0 1.245 2023-2024 Volgens Plan
10 Renovatie De Brug 944 0 630 314 0 0 944 2023-2025 Volgens Plan
11 Renovatie De Eendracht 1.590 46 1.014 530 0 0 1.590 2023-2025 Volgens Plan
12 Renovatie De Phoenix 2.360 89 765 753 753 0 2.360 2023-2026 Volgens Plan
13 Voorbereiding nieuw gemeentehuis 2.350 138 1.500 562 150 0 2.350 2023-2026 Volgens Plan
14 Piet Mondriaangebouw 144 0 144 0 0 0 144 2023-2024 Volgens Plan
15 Gemeentewerf Abcoude 35 0 35 0 0 0 35 2023-2024 Volgens Plan
16 Gemeentewerf Mijdrecht 102 0 0 102 0 0 102 2023-2025 Tijd
17 Brede School Present 18 0 18 0 0 0 18 2024 Volgens Plan
18 NME-gebouw 340 0 75 265 0 0 340 2023-2025 Tijd
19 Woning Winkeldijk 33 39 0 39 0 0 0 39 2024 Volgens Plan
20 Woning Winkeldijk 48 97 0 97 0 0 0 97 2024 Volgens Plan
21 Brugwachtersverblijven 1 - 4 18 0 18 0 0 0 18 2024 Volgens Plan
22 Overige gebouwen 30 0 30 0 0 0 30 2024 Volgens Plan
23 Piet Mondriaangebouw 62 0 43 19 0 0 62 2024-2025 Volgens Plan
24 Gemeentewerf Wilnis 330 0 100 230 0 0 330 2024-2025 Volgens Plan
25 Brandweerkazerne Vinkeveen 90 0 63 27 0 0 90 2024-2025 Volgens Plan
26 Brede school Present 26 0 18 8 0 0 26 2024-2025 Volgens Plan
27 NME-gebouw 98 0 69 29 0 0 98 2024-2025 Volgens Plan
28 Overige gebouwen 34 0 24 10 0 0 34 2024-2025 Volgens Plan
29 Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis 0 0 105 0 0 0 105 2024 Geld
30 Baarhuisje begraafplaats Abcoude 33 0 33 0 0 0 33 2024 Volgens Plan
31 OLP/ meubilair OBS Piet Mondriaan 0 0 40 0 0 0 40 2024 Geld
  Totaal 27.031 5.138 13.966 7.169 903 0 27.176    

08 | Wegen

Terug naar navigatie - 08 | Wegen
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Deel Ringdijk Derde bedijking 81 0 81 0 0 0 81 2019-2023  
2 Hoofdweg in Waverveen 3.140 2.777 363 0 0 0 3.140 2020-2023 Tijd
3 Bovendijk Wilnis 3.263 2.893 17 0 0 0 2.910 2023-2024 Tijd & Geld
4 2e Velddwarsweg (Mijdrecht) 50 2 48 0 0 0 50 2023-2024 Volgens Plan
5 A.C. Verhoefweg (Mijdrecht) 50 4 46 0 0 0 50 2023-2024 Volgens Plan
6 Dukaton (Mijdrecht) 50 2 48 0 0 0 50 2023-2024 Volgens Plan
7 Tienboerenweg (Mijdrecht) 819 627 192 0 0 0 819 2023-2024 Volgens Plan
8 Veldweg (Waverveen) 220 206 14 0 0 0 220 2024-2026 Volgens Plan
9 2e Velddwarsweg (Mijdrecht) 930 0 930 0 0 0 930 2024 Volgens Plan
10 A.C. Verhoefweg (Mijdrecht) 510 0 510 0 0 0 510 2024 Volgens Plan
11 Dukaton (Mijdrecht) 50 0 0 50 0 0 50 2024-2025 Volgens Plan
12 Veldweg (Waverveen) 250 0 250 0 0 0 250 2024-2026 Volgens Plan
13 Molenland (Wilnis) 660 0 0 925 0 0 925 2024-2025 Tijd & Geld
14 Burgemeester Padmosweg (Wilnis) 50 0 50 0 0 0 50 2024-2026 Volgens Plan
15 Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis) 500 0 250 250 0 0 500 2024-2025 Tijd
  Totaal 10.623 6.511 2.799 1.225 0  10.535    

09 | Bruggen

Terug naar navigatie - 09 | Bruggen
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Bruggen beton 288 222 66 0 0 0 288 2020-2024 Tijd
2 Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties 438 363 75 0 0 0 438 2021-2024 Tijd
3 Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal 247 261 0 0 0 0 261 2021-2023 Tijd
4 Botsholsebrug - elektrische installaties 670 244 480 0 0 0 724 2021-2024 Tijd & Geld
5 Botsholsebrug - slagboom 135 0 140 0 0 0 140 2021-2024 Tijd & Geld
6 Botsholsebrug - constructie staal 26 0 80 0 0 0 80 2021-2024 Tijd & Geld
7 Bruggen hout 174 162 12 0 0 0 174 2021-2023 Tijd
8 Bruggen beton 633 111 522 0 0 0 633 2021-2024 Volgens Plan
9 Bruggen hout 334 0 334 0 0 0 334 2022-2023 Tijd
10 Bruggen beton 187 61 126 0 0 0 187 2022-2024 Tijd
11 Heulbrug - elektrische installaties 477 154 200 282 0 0 636 2022-2024 Tijd & Geld
12 Heulbrug - slagboom 78 3 0 102 0 0 105 2022-2024 Tijd & Geld
13 Heulbrug - constructie 221 0 100 174 0 0 274 2022-2024 Tijd & Geld
14 Stokkelaarsbrug - elektrische installaties 406 34 400 42 0 0 476 2022-2024 Geld
15 Stokkelaarsbrug - slagboom 78 0 150 20 0 0 170 2022-2025 Geld 
16 Stokkelaarsbrug - constructie   14 0 150 0 150 2022-2026 Geld 
17 Geuzenbrug - constructie 18 0 0 18 0 18 2022-2024 Tijd 
18 Geuzenbrug - elektrische installaties 37 0 0 37 37 2022-2024   Tijd 
19 Bruggen beton 416 18 0 398 416 2023-2024  Volgens Plan 
20 Bruggen hout 25 0 25 25 2023-2024  Volgens Plan 
21 Voetangelbrug 505 34 612 150 796 2023-2024  Geld 
22 Nellesteinbrug - elektrische installaties 659 13 96 550 659 2023-2024  Volgens Plan 
23 Nellesteinbrug - slagboom 78 0 0 78 78 2023-2024  Volgens Plan 
24 Nellesteinbrug - constructie 18 0 0 18 18 2023-2024  Volgens Plan 
25 Brug Demmerik  0 40 40 2023-2024  Volgens Plan 
26 Bruggen beton 254 0 254 254 2024  Volgens Plan 
27 Bruggen hout 19 0 19 19 2024  Volgens Plan 
28 Bruggen - Demmerik 500 0 460 460 2024  Geld
  Totaal 6.935 1.720 4.301 1.869 0 0 7.890    

10 | Fiets- en busvoorzieningen

Terug naar navigatie - 10 | Fiets- en busvoorzieningen
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Fietspad voormalig Spoorbaan 113 0 113 0 0 0 113 2019-2023 Tijd
2 Fietspad Constructieweg Mijdrecht 559 581 0 0 0 0 581 2020-2023 Geld
3 Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude 850 10 840 0 0 0 850 2023-2024 Volgens Plan
4 Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)  462 0 462 0 0 0 462 2023-2024 Volgens Plan
  Totaal 1.984 591 1.415 0 0 0 2.006    

11 | Openbare verlichting

Terug naar navigatie - 11 | Openbare verlichting

 

  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Masten 215 180 35 0 0 0 215 2021-2024 Tijd
2 Armaturen 351 325 26 0 0 0 351 2021-2024 Tijd 
3 Armaturen 429 0 551 0 0 0 551 2024 Geld
4 Masten 88 0 417 0 0 0 417 2024 Geld
  Totaal 1.083 505 1.029 0 0 0 1.534    

12 | Woonwagens

Terug naar navigatie - 12 | Woonwagens
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats 0 218 -218 0 0 0 0 2023-2024 Tijd
  Totaal 0 218 -218 0 0 0 0    

13 | Waterwegen

Terug naar navigatie - 13 | Waterwegen
  Budget Bestedingen Looptijd Status
t/m 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal    
1 Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen) 75 0 0 75 0 0 75 2024-2025 Tijd
  Totaal 75 0 0 75 0 0 75    

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024

Na het vaststellen van de begroting 2024 op 2 november 2023 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

 

Omschrijving Bedrag x € 1.000 Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2024 voor wijziging -432 2 november 2023
Wijzigingen:    
  • Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027
184 27 november 2023
  • Klimaatadaptatieplan 2024 - 2027
38 24 april 2024
Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = overschot en + = tekort -210 Peildatum 1 mei 2024

5 | Loon- en prijsontwikkelingen 2024

Terug naar navigatie - Loon- en prijsontwikkelingen 2024

Vanuit de septembercirculaire is € 900.000 opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen 2024. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze € 900.000 is besteed.

 

Inzet loon- en prijsontwikkeling 2024 (bedragen x € 1.000)
Programma  Onderwerp 2024 2025 2026 2027
2 Samenkracht en burgerparticipatie 20 20 20 20
2 Openbaar onderwijs 20 20 20 20
2 Onderwijsbeleid 39 39 39 39
2 Sportaccommodaties 12 12 12 12
2 Media 35 35 35 35
3 Crisisbeheersing en brandweer 65 65 65 65
4 Bestuur 77 77 77 77
4 Burgerzaken 12 12 12 12
4 Overhead 40 40 40 40
5 Uitvoering gemeentelijke belastingen 10 10 10 10
  Totaal 330 330 330 330
  Stelpost 900 900 900 900
  Restant ten gunste van de begrotingsresultaten 2024 - 2027 570 570 570 570